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根據(jù)最新的BOI(Business Ownership Income Tax)規(guī)定,所有在美國境內(nèi)從事經(jīng)營活動的外國企業(yè)都需要進(jìn)行年度報稅和繳納所得稅,同時所有在美國注冊并營業(yè)的企業(yè)需要披露提交公司信息和受益所有人的信息報告。這一變化被稱為“外國企業(yè)稅收改革”(Foreign Business Tax Reform, FBTR)或“2024美國公司申報BOI新規(guī)”。
這項規(guī)定的目的是為了提高財政透明度,同時確保公平對待所有納稅人,同時對于打擊洗錢、逃稅和其他金融犯罪活動,提高企業(yè)結(jié)構(gòu)的透明度有很重要的意義。對于外國企業(yè)來說,這意味著他們需要遵守新的報稅要求和納稅義務(wù),包括提交財務(wù)報表、提供相關(guān)文件以及按照稅率計算應(yīng)繳稅款等。此外,外國企業(yè)的員工也需要按照適用的稅法規(guī)定繳納個人所得稅。

為了幫助美國公司了解和準(zhǔn)備應(yīng)對BOI新規(guī)的要求,合規(guī)完成美國公司報稅,我們提供以下指南和建議:
1. 了解新法規(guī): 美國公司應(yīng)該首先仔細(xì)閱讀BOI新規(guī)的相關(guān)文件和公告,以了解其具體內(nèi)容和實施日期。這些文件可以在美國國稅局(Internal Revenue Service, IRS)的官方網(wǎng)站上找到。
2. 提供財務(wù)報告: 美國公司必須按照要求向美國政府提交一份完整的財務(wù)報告,其中包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和其他必要的報表。這些報告應(yīng)該準(zhǔn)確反映公司的經(jīng)營情況和管理層的意見。
3. 確保合規(guī)性: 在提交財務(wù)報告的同時,美國公司還需要提供其他必要的信息和支持材料,以確保他們的經(jīng)營活動符合美國的法律和法規(guī)。這可能包括雇傭合同、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證以及其他相關(guān)的證明文件。
4. 選擇合適的會計師: 由于BOI新規(guī)對美國公司提出了更高的合規(guī)要求,因此選擇一個經(jīng)驗豐富的會計師來協(xié)助處理報稅事宜非常重要。會計師可以為外國企業(yè)提供有關(guān)報稅流程的指導(dǎo),并提供專業(yè)建議,以幫助他們在新規(guī)下保持合規(guī)。
5. 注意報稅期限: 美國企業(yè)必須在每年的4月15日前完成報稅工作并提交相關(guān)文件。如果逾期未報,可能會面臨罰款或其他處罰。
根據(jù)BOI新規(guī)的規(guī)定,各公司的申報時間也有所不同。2024年之前注冊的公司可在2025年1月1日之前進(jìn)行報告,而2024年1月1日起注冊的公司則必須在90天內(nèi)報告,2025年1月1日起注冊的公司則必須在30天內(nèi)報告。報告的公司信息包括公司名、DBA名字、公司地址以及公司EIN稅號,且必須包括公司所有者的所有信息,如果公司所有者或公司的其他信息發(fā)生變更,則必須在30天內(nèi)報告。
2024年的BOI新規(guī)將對外國公司在美國的經(jīng)營產(chǎn)生重大影響和挑戰(zhàn)。要做好準(zhǔn)備,確保公司合規(guī)性和經(jīng)營順利進(jìn)行,是每一家外國企業(yè)都需要重視的問題。